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原佳县招商服务局2018年度部门决算
来源:财政局     发布时间:2019-11-11 16:46    浏览次数:次    作者:高鑫

佳县招商服务局2018年度部门决算

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关经济技术协作、对外开放、招商引资和改善投资环境工作方面的方针政策、政策和法律、法规,根据全县国民经济和社会发展规划,研究拟定我县对外开放、经济技术合作和招商引资的中长期规划和年度计划,并负责组织实施。

(二)策划并负责组织全县性的对外招商引资活动,协调解决有关重大问题。邀请和接待招商引资企业来访、考察,代表县政府联络外商、洽谈签约。

(三)建立全县招商引资项目库,负责招商引资项目的汇总、统计、收集、包装、筛选、编印、信息发布。对外推荐招商引资项目,提供投资咨讯服务,对重大项目跟踪服务。

(四)负责全县对外开放、招商引资及经济技术合作优惠政策的宣传、政策咨询及联络接待等综合服务工作,协调解决有关重大问题。

(五)负责全县招商引资的统计工作,负责建设管理好全县招商引资信息网络。

(六)负责县外企业和商(协)会在本县设立分支机构的备案管理工作;联系、协调、指导在外佳县企业和商会。

(七)负责组织县内外经济技术协作交流活动,协调解决经济技术协作交流活动中的重大问题;负责县外来佳经济技术协作代表团的接待工作。

(八)监测考核全县投资环境,建立综合考核评价体系,提出改善投资环境的建议。

(九)负责投资环境110工作,受理外商投诉并负责投诉的仲裁工作,会同有关部门查处违反政策规定的行为,保障县外各种经济社会组织和自然人在我县投资的合法权利。

(十)联系、指导和协调考核各乡镇部门的招商引资工作,对招商引资企业和项目登记、核准、备案,对利用外资和外商投资资金到位和使用进行确认、审核、监管,对招商引资优惠政策落实进行核查,定期检查招商引资项目进度并通报。

(十一)完成县委、政府、市招商局交办的其他工作。

二、2018年部门工作完成情况

资金到位完成情况:招商引资项目累计完成到位资金19.48亿元,占年度计划的102.52%。省外、省内到位资金分别为14.27亿元、5.21亿元,分别占市下达年度目标任务的 101.93 %、100.19%。

累计组织召开对外经济交流协作活动21次,累计引进合同项目6个,协议项目15个。

完成了项目储备、优化了投资环境,更新编制了《东方红故乡投资指南》《佳县招商引资项目册》

三、部门决算单位的构成及人员情况说明

佳县招商服务局预算单位构成为佳县招商服务局。

四、2018年部门决算收支说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

本年度决算收入125.91万元,上年支出结转0万元,本年度决算支出125.91万元,本年度收入较上年减少0.95 %。

本年度决算收入125.91万元。其中:财政拨款收入125.91  万元,其它收入 0万元。

3、本年度决算支出125.91万元。其中:基本支出 75.91  万元,项目支出50万元。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

本年度财政拨款收入125.91万元,上年基本支出结转 0万元,本年度财政拨款支出 125.91万元,本年度财政拨款收入较上年减少0.95  % 。

2、一般公共预算财政拨款支出125.91万元。其中:基本支出75.91万元(人员经费53.83万元;公用经22.09万元。);项目支出50万元。较上年增长50 %,主要原因商活动增加,属于正常增资。101.05

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算125.91万元。其中:人员经费支出61.25万元(工资福利支出53.83万元;对个人和家庭的补助支出7.42 万元。);公用经费支出14.67万元(商品和服务支出14.67万元;其他资本性支出 0 万元。)。较上年增长%。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本年度政府性基金财政拨款收入0万元,本年度政府性基金财政拨款支出0万元。

5、国有资本经营财政拔款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拔款收支

五、机关运行经费执行情况

2018年本部门机关运行经费支出14.67万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2018年机关运行经费支出比2017年同口径减少32.5932万元、222.17%.

六、“三公”经费决算情况

2018“三公”经费决算 0.87万元,较上年下降31.11%。其中公务接待费0.87万元(14 次、78人),比上年减少0.2709万元,下降31.11 %

七、政府采购执行情况

2018年政府采购支出总额共0万元,其中政府采购货物类支出0     万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出 0万元。

八、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年末,所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台;单价100万元以上的通用设备0台。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台;购置单价100万元以上的通用设备0台。

九、2018年度部门预算绩效管理情况说明

今年以来,我局进一步加强财务管理和监督,不断提高资金使用效益。各类资金按照标准和使用用途能够及时拨付各使用单位,各类专项资金做到专款专用。

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款125.91万元。

十、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

    附件:原佳县招商服务局2018年度部门决算公开表.xls